监督索引号53293001133200200000
洱源县水利建设管理中心2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
洱源县水利建设管理中心是洱源县水务局下属全额拨款事业单位,部门职能主要是负责全县拟建水利工程项目的前期工作,为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务,为全县各镇乡、各部门水利工程提供技术指导,组织实施全县水利工程的建设管理工作等。
(二)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、中心主任办公室、财务室、工程技术室、工程预算室。我单位所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年度主要工作:完成全县河道治理项目和水保项目工作;完成全县水利工程的前期规划工作;为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务;完成其他相关的水利工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22人,工勤人员编制0人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆,超编2辆。超编原因是:我单位无车辆编制,现有车辆为车改政策前购入,车辆未达到报废年限,单位继续使用。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
我单位2024年部门财务总收入313.17万元,其中:一般公共预算313.17万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年预算数对比减少21.54万元,下降6.44%,主要原因是:人员减少两人,1人退休、1人开除公职,收入减少。
(二)财政拨款收入情况
我单位2024年部门财政拨款收入313.17万元,其中:本年收入313.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款313.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少21.53万元,下降6.43%,主要原因是:人员减少两人,1人退休、1人开除公职,收入减少。
四、预算单位支出情况
我单位2024年部门预算总支出313.17万元。财政拨款安排支出313.17万元,其中:基本支出313.17万元,与上年预算数对比减少21.53万元,下降6.43%,主要原因是人员减少两人,1人退休、1人开除公职,支出减少;项目支出0万元,与上年预算数对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.03万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.8万元,主要用于职工遗属基本补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.56万元,主要用于建管中心职工医疗保险支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.7万元,主要用于建管中心职工公务员医疗补助支出。
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元,主要用于单位职工工伤保险缴费;
2130399农林水支出-水利-其他水利支出229.94万元,主要用于建管中心职工工资及办公费用支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.58万元,主要用于建管中心职工公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位2024年无对下专项转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2024年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元,与上年预算数对比减少0.1万元,下降2.25%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我单位2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数对比减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我单位2024年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。
(二)公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为1万元,与上年预算数对比减少0.05万元,下降4.76%,国内公务接待批次为33次,共计接待278人次。
减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出,控制支出,节约开支,尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.35万元,与上年预算数对比减少0.05万元,下降1.47%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算3.35万元,与上年预算数对比减少0.05万元,下降1.47%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格公务用车管理,控制支出,节约开支,尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年无财政预算项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财务收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我单位资产总额327.43万元,其中,流动资产128.18万元,固定资产199.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加102.17万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开数为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。
第二部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算财政项目文本
我单位2024年无财政预算项目。
第三部分 洱源县水利建设管理中心2024年部门预算表
(详见附件)
监督索引号53293001133200200111
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页