根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。中共洱源县委办公室预算已经洱源县十五届人大二次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将中共洱源县委办公室2014年部门预算收入和支出情况公示如下:
一、部门职能及主要工作
中共洱源县委办公室财务部门包括县委办(保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委)、党史办、团县委、县妇联、县工商联(商会)、县委编办、洱源县青少年宫等7个单位。主要职责是:
1、县委办工作职责:①围绕党的中心工作,按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作;承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会(县国家保密局)、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦完成县委领导交办的其他工作任务。
2、其他部门工作职责:编办负责全县编制管理工作、党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委(含洱源县青少年宫)负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、工商联(商会)负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
中共洱源县委办公室财务部门纳入2014年部门预算编报的一级预算单位共有7个,其中行政单位6个【县委办(保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委)、党史办、团县委、县妇联、县工商联(商会)、县委编办】。事业单位1个(洱源县青少年宫)。二级预算单位1个(县委统战部)。参照公务员法管理的事业单位0个。
三、2014年部门预算收支情况
中共洱源县委办公室2014年预算收入648.76748万元,均为财政拨款收入;支出648.76748万元,其中基本支出516.11628万元,项目支出132.6512万元。
四、预算收支明细
附件:
附表1 中共洱源县委办公室2014年收支预算总表
附表2 中共洱源县委办公室2014年公共财政支出预算表
附表1
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
648.76748 |
一、一般公共服务 |
582.74988 |
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其中:经费拨款(补助) |
648.76748 |
三、国防 |
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专项收入拨款 |
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四、公共安全 |
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二、政府性基金预算收入 |
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五、教育 |
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三、单位其他资金收入 |
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六、科学技术 |
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1、事业收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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2、经营收入 |
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八、社会保障和就业 |
66.0176 |
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3、其他收入 |
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…… |
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本年收入合计 |
648.6748 |
本年支出合计 |
648.76748 |
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附表2
中共洱源县委办公室2014年公共财政支出预算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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例: |
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县委办部门汇总 |
648.76748 |
516.11628 |
132.6512 |
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201002 |
|
县委办 |
300.364416 |
210.364416 |
90 |
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2013101 |
行政运行 |
168.361796 |
168.361796 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
90.0 |
|
90.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.1400 |
27.14 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.60632 |
9.60632 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.2563 |
5.2563 |
|
|
201002 |
|
保密局 |
20.3656.12 |
20.3656.12 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
18.74652 |
18.74652 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.090992 |
1.090992 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.5281 |
0.5281 |
|
|
201002 |
|
机要局 |
20.47108 |
20.47108 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
18.84002 |
18.84002 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.09896 |
1.09896 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.5321 |
0.5321 |
|
|
201002 |
|
工商联 |
52.67267 |
50.67267 |
2.00 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
46.39813 |
46.39813 |
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.88064 |
2.88064 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.3939 |
1.3939 |
|
|
201002 |
|
团县委 |
41.8909234 |
30.415634 |
11.3936 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
20.98837 |
20.98837 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
11.3936 |
|
11.3936 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.2588 |
7.2588 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.275264 |
1.275264 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.8932 |
0.8932 |
|
|
201002 |
|
县妇联 |
50.75758 |
38.45758 |
12.3 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
31.8038 |
31.8038 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
12.3 |
|
12.30 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.6156 |
3.6156 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.95608 |
1.95608 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.0821 |
1.0821 |
|
|
201002 |
|
党史办 |
40.69263 |
37.69263 |
3.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
23.53013 |
23.53013 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.5632 |
11.5632 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.4516 |
1.4516 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.1477 |
1.1477 |
|
|
201002 |
|
编 办 |
57.862812 |
56.862812 |
1.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
48.32474 |
48.32474 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.8568 |
3.8568 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.056672 |
3.056672 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.6246 |
1.6246 |
|
|
201002 |
|
青少年宫 |
12.138482 |
11.138482 |
1.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
10.17325 |
10.17325 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.651232 |
0.651232 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.314 |
0.314 |
|
|
201005 |
|
统战部 |
51.632964 |
39.675364 |
11.9576 |
|
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2013401 |
行政运行 |
22.1423 |
22.1423 |
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
|
|
11.9576 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.9232 |
14.9232 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.372864 |
1.372864 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.237 |
1.237 |
|
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中共洱源县委办公室2014年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2014年县委办财政拨款“三公”经费预算数为57.2万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费24.78万元,公务用车购置和运行维护费32.42万元[含县委统战部财政拨款“三公”经费预算数为7.2万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费4.78万元,公务用车购置和运行维护费2.42万元]。
洱源县委办公室2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
57.2 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
24.78 |
3、公务用车费 |
32.42 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
32.42 |
(2)公务用车购置 |
|
“三公”经费相关指标口径说明
一、基本定义。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、预算口径。“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)