目录
第一部分洱源县公安局2018年部门预算编制说明
第二部分洱源县公安局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
公安机关是人民民主专政的重要工具,人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理,消防管理、禁毒管理,预防和打击种类违法犯罪活动,各项安全警卫工作,社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。
(二)机构设置情况
我局现设行政机构1个,内设25个科所队室。
(三)重点工作概述
一、切实维护全县政治安全和社会稳定
紧紧围绕维护政治安全、政权安全、制度安全,全力把维护稳定各项工作抓紧抓实。一是切实加强反恐防恐工作,共开展反恐演练4次,涉恐隐患排查6次,排查重点单位400余家,排查重点人员6人,约谈重点单位企7 家,责令整改问题隐患40余处,办理反恐案件1件;二是切实加强反邪教工作,扎实开展“敲门”行动,对在册44名邪教人员全面入户走访,强化教育转化,目前,在册人员44名邪教人员中40名已彻底转化,剩余4名人员已全面落实管控及转化措施,无传播性及现实危险性;三是切实加强涉藏维稳工作,坚持“管理与服务并举”,以“发现人管住人”为核心,强化重点人源头信息核查,强化风险评估分析,实现涉藏维稳工作对辖区402名藏族常住人口全覆盖,对入冬泡澡藏族群众全覆盖,实现全县涉藏案事件零发生;四是切实加强公安安全管理,今年,圆满完成9次重大活动安保和15次警卫安保任务,全县共发生火灾19起,火灾录入率达到100%、查处率达到100%、查清率达到100%,共发生交通事故1532起,同比上升2.07%,死亡16人,同比下降15.79%,受伤524人,同比下降3.85%,损失375.29万元,同比上升0.38%,全县未发生一起死亡3人以上的重大道路交通事故,未发生影响较大的火灾事故,监所实现连续7年安全无事故。
二、不断提升打防管控能力和水平
坚持抓实公安主业,严厉打击各类违法犯罪,始终保持严打高压态势。2017年,续保持命案全破,共立命案4起,破4起;共接报110警情29835起,其中有效警情3964起;共立刑事案件524起,破案325起,破获的325起刑事案件中,刑侦部门负责的刑事案件191起,毒品刑事案件36起,治安部门管辖的刑事案件45起,经侦案件26起,交通犯罪案件27起。共抓获涉毒犯罪嫌疑人42人,缴获毒品 34836.27克,共打处吸毒人员301人,其中强制隔离戒毒94人,社区戒毒及社区康复136人。共受理各类治安案件685起,结案674起,共查处“黄赌毒”治安案件 337起,捣毁聚众赌博窝点10个,处罚涉黄涉赌违法人员444人,收缴罚没赌资近 200万元。共查处交通违法行为38975起,其中查处现场交通违法行为26834起,查处非现场交通违法行为12141起。共收押各类犯罪嫌疑人106人,收拘各类违法人员280人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制208人,其中:行政编制 230人,事业编制0人。在职实有208人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 27人,其中:离休 1人,退休 26人。
车辆编制25辆,实有车辆25辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 4343.41万元,其中:一般公共预算财政拨款3657.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转686.06万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 4343.41万元,其中:本年收入4343.41万元,上年结转686.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4343.41万元(本级财力4343.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 4343.41万元。财政拨款安排支出 4343.41万元,其中,基本支出3657.35万元,项目支出684.06万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,警卫20万元,公安行政运行3113.72万元,治安管理3万元,国内安全保卫30万元,刑事侦查25万元,经济犯罪侦查6万元,禁毒管理25万元,网络运行及维护20万元,拘押收教场所20.4万元,其他公安支出9万元,归口管理的行政单位离退休35.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出208.28万元,行政单位医疗97万元,公务员医疗补助44.85万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组工资福利支出2769.76万元,商品和服务支出852.18万元(其中:基本支出3581.54万元,项目支出40.4万元)。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 禁毒工作经费、涉藏维稳工作经费、国内安全保卫工作经费、社会治安稳定工作经费。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于禁毒工作经费、涉藏维稳工作经费、国内安全保卫工作经费、社会治安稳定工作经费。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于禁毒工作经费、涉藏维稳工作经费、国内安全保卫工作经费、社会治安稳定工作经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金197.14万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基础设施建设看守所、拘留所及附属设施建设投入增加。
(二)人员工资增加支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
2018年共安排机关运行经费693.79万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。