监督索引号53293001722200000
目录
第一部分中共洱源县纪律检查委员会部门2019年部门预算编制说明
第二部分中共洱源县纪律检查委员会部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中共洱源县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明
(一)部门主要职责
(1)主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其它党内法规,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,保证党的决定的贯彻执行。
(2)负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中对党员的处分。
(3)负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。
(4)根据县委和上级检察机关的统一部署,抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。
(5)围绕党委的中心任务,做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。
(6)维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
(7)履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
(8)派出的监察机构根据授权,依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督,提出监察建议;按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置,并作出政务处分决定。
(二)机构设置情况
洱源县纪委监委属财政全额拨款的共产党机关和国家行政机关,一级预算单位。整合县监察局和县人民检察院内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科两个机构、人员编制进行职能整合,设立县监察委员会;县纪委监委内设机构统一设立,共设立12个内设机构,具体为办公室(加挂政策法规研究室牌子)、组织部(加挂纪检监察干部监督室牌子)、宣传部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室;撤销原派出党群纪工委、监察分局,行政事业部门第一纪工委、监察分局,行政事业部门第二纪工委、监察分局,政法纪工委、监察分局,企业纪工委、监察分局。
(三)重点工作概述
2018年,全县各级纪检监察机关认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实中央和省州纪委全会部署,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握国家监察体制改革这一重大契机,坚决做到“两个维护”,坚持不懈正风肃纪,坚定不移惩治腐败,全县风清气正的政治生态进一步巩固发展。
1、坚守职责定位,自觉践行“两个维护”。一是纪检监察机关政治定位更加精准;二是洱海保护治理监督执纪力度加大;三是持续推进扶贫领域监督执纪问责;四是全面从严治党政治责任不断夯实。
2、保持高压态势,反腐败斗争取得压倒性胜利。一是监督执纪“四种形态”有效运用;二是反腐败斗争取得压倒性胜利;三是审查调查规范开展。
3、积极实践探索,全面深化体制改革。一是监察体制改革全面完成;二是监察委员会运行机制不断完善;三是派驻机构改革成效初显。
4、加大整治力度,作风建设成果不断巩固。一是纠治“四风”力度不减;二是专项整治持续深化;三是始终把维护群众权益放在首位;四是宣传教育扎实推进。
5、深化政治巡察,利剑作用充分发挥。一是制度体系不断完善;二是巡察队伍建设不断强化;三是着力推进巡察全覆盖;四是做实巡察整改“后半篇文章”。
6、严格教育管理,自身建设成效显著。一是机关建设不断强化;二是能力水平不断提升;三是自我监督不断完善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。属于财政全供给行政单位1个;截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
1、在职人员编制58人,其中:行政编制58人(含行政工勤人员2人),其中: 财政全供养58人。离退休人员7人,其中:退休7人。
2、公车制度改革后,县纪委核定编制3辆,其中执法执勤用车2辆,机要通信和应急用车1辆,设立监察委新增编制执法执勤用车1辆,2018年末实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入671.48万元,其中:一般公共预算财政拨款671.48万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 671.48万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款671.48万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 671.48万元。财政拨款安排支出671.48万元,其中,基本支出568.48万元,项目支出103万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能分类,主要用于以下几个方面:
1、一般公共服务支出565.52万元,主要用于人员支出、办公经费等支出;
2、社会保障和就业支出62.99万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费;
3、卫生健康支出42.81万元,主要用于行政单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类,基本支出568.48万元,项目支出103万元。具体用于以下几个方面:
1、基本支出中工资福利支出464.52万元,其中工资性支出预算355.72万元;社会保障缴费预算108.8万元。
2、基本支出中商品和服务支出66.15万元,主要用于机关办公费、车辆运行维护费、工会经费、公务用车改革补贴等公用支出。
3、基本支出中对个人和家庭的补助37.8万元,主要用于职工住房公积金补助及独子费等支出。
4、项目支出103万元,主要用于监督检查工作、案件查处工作以及党风廉政建设等工作经费支出98万元,县委常委工作经费5万元。
五、市对下专项转移支付情况
我部门无此相关情况。
(二)与中央配套事项
我部门无此相关情况。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无此相关情况。
六、政府采购预算情况
我部门无此相关情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算数为671.48万元,比上年预算数711.06万元减少39.58万元,主要变动情况是:
(一)基本支出预算变动情况
2019年基本支出预算数为568.48万元,比2018年基本支出预算数594.34万元减少25.86万元,主要是人员变动的原因。
(二)项目支出预算变动情况
2019年项目支出预算数为103万元,比2018年项目支出预算数116.72万元减少13.72万元,主要是由于人员变动项目调整。
八、“三公”经费预算情况
2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排37.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费21.4万元,公务用车购置及运行维护费16.49万元。
(一)因公出国(境)费
2019年本部门因公出国(境)费预算安排0万元,比2018年(上年)预算数持平,无增减。
(二)公务接待费
2019年本部门公务接待费预算安排21.4万元,比2018年(上年)预算数持平,无增减。
(三)公务用车购置及运行费
2019年本部门公务用车购置及运行费预算16.49万元,比2018年(上年)预算数12.37万元,增加4.12万元。其中:公务用车购置费安排0万元,比2018年(上年)预算数持平,无增减;公务用车运行维护费安排16.49万元,比2018年(上年)预算数12.37万元,增加4.12万元,主要原因是我单位在监察体制改革中划入一辆执勤执法用车,车辆编制数与实有车辆均增加,故在2019年预算中增加公务用车运行维护费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排
我部门2019年机关运行经费安排66.15万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通等日常公用经费支出。较2018年减少18.43万元,主要原因是我部门2019年监察体制改革后原有部分人员派驻到各纪检监察组,派驻人员经费由驻在部门负责预算,我部门年末实有人数减少,机关行政运行经费相应减少。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共洱源县纪律检查委员会
2019年2月2日
监督索引号53293001722200111