监督索引号53293002221100000
目 录
第一部分洱源县委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分洱源县委宣传部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县委宣传部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职能,中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门,成立于1974年3月8日,前身为洱源县革委政工组。
(二)机构设置情况
机构情况,根据职能和职责,下设办公室、理论股2个股室和通讯编辑部,内设文明办、外宣办、文产办、网信办4个机构,编制29人,实有干部职工28人。
(三)重点工作概述
2019年县委宣传部工作计划完成情况:
1、理论武装扎实开展。
2、舆论引导及时高效。
3、对外宣传不断强化。
4、精神文明建设成效明显。
5、文化建设有新进展。
6、自身建设不断加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制29人,其中:行政编制 14人,事业编制15人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人。
离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入555.13万元,其中:一般公共预算财政拨款555.13万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 555.13万元,其中:本年收入555.13万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款555.13万元(本级财力555.13万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出555.13万元。财政拨款安排支出 555.13万元,其中,基本支出457.13万元,项目支出98.0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2013301行政运行科目基本支出220.44万元;2013302一般行政管理事务项目支出30万元;2013399其他宣传事务支出项目支出13万元;2070102一般行政管理事务项目支出30万元;2070602一般行政管理事务项目支出25万元;2070604新闻通讯基本支出147.05万元;2080501归口管理的行政单位离退休基本支出0.84万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出53.40万元;2101101行政单位医疗基本支出14.15万元;2101102事业单位医疗基本支出10.33万元;2101103公务员医疗补助基本支出10.92万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出457.13万元,项目支出98.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、市对下专项转移支付情况
无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00
八、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算22.24万元,较2018年预算减少0.02万元,降幅0.08%,具体变动情况如下:
1.因公出国(境)费
2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算10.64万元,较2018年预算减少0.01万元,降幅0.09%,变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格公务用车管理。
3. 公务接待费
2019年公务接待费预算11.6万元,较2018年预算减少0.01万元,降幅0.08%,变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
(二)基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门基本支出457.13万元,较上年增加201.64万元,增幅78.9%。变动的主要原因如下:
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。
2.截至2019年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。
3.按照州委、州政府要求,从2016年起,按5%比例统一压缩州级部门公用经费用于脱贫攻坚,故一般公用经费较2018年调减。
(三)项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出98万元,较上年减少5.5万元,降幅5.3%。变动的主要原因如下:
根据机构职能调整,洱源通讯编辑部减少了工作经费,造成减量。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算12.1878万元,较2018年机关运行经费预算9.015万元增加3.1728万元,变化主要原因为:2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加,因此核定的公用经费有所增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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