监督索引号53293003000700000
洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分洱源县乔后镇人民政府2019年预算编制说明
第二部分洱源县乔后镇人民政府2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是深入实施“十三五”规划、全面巩固和扩大脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年,在县委、县人民政府的正确领导下,乔后镇人民政府落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,为构建社会主义和谐社会而努力。
(二)机构设置情况
纳入洱源县乔后镇人民政府2019年部门预算编报的单位共2个,行政单位1个,事业单位1个。
(三)重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要指示批示精神,紧紧围绕“生态立镇、农业稳镇、工业富镇、旅游活镇、和谐兴镇”的发展思路,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进总基调,积极转变经济发展方式,抓实“五网”设施建设,巩固拓展脱贫攻坚成果,调整优化产业布局,加大支柱产业培植,推进供给侧结构性改革,改善民生,全面提升人居环境,如期实现贫困退出的目标,为同步全面建成小康社会打下坚实的基础,圆满完成了年初确定的各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制70人,其中:行政编制30人,事业编制40人。在职实有63人,其中:财政全供养63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1191.71万元,其中:一般公共预算财政拨款1191.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1191.71万元,其中:本年收入1191.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1191.71万元(本级财力1191.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1191.71万元。财政拨款安排支出1191.71万元,其中,基本支出1187.23万元,项目支出4.48万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出,文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,节能环保支出,农林水支出,国土和海洋气象等支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1187.23万元,项目支出4.48万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支较2018年发生了增减变化,增减变化主要原因如下:
1、2018年7月1日期开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。
2、截止2019年预算取数时点,全镇在职在编干部职工人员工资晋级晋档,造成增量。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、工资福利支出:是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
2、商品和服务支出:是反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助:是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算为85.25万元,较2018年略有增长,增长的主要内容是人员配备的经费的增加及机关运行经费的增长。
(三)三公经费安排
2019年三公经费预算为11.93万元,与上年持平,原因是本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理及公务用车管理,用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用及公车运行费用没有增加,所以三公经费较上年页没有变化。
1、因公出国(境)经费
2019年洱源县乔后镇人民政府无出国(境)业务及事项安排,所以因公出国(境)经费预算支出为0,较2018年预算持平。
2、公务接待费
2019年洱源县乔后镇人民政府公务接待费预算支出为7.85万元,我部门严格按照《十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用,较2018年预算持平。
3、公务用车购置及运行维护费
2019年洱源县乔后镇人民政府公务用车及运行维护费预算支出为4.08万元,我部门严格按照《十八届中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公车管理,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2018年预算持平。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(五)其他问题
无
洱源县乔后镇人民政府
2019年1月30日
监督索引号53293003000700111