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  • 索引号:015251152/2022-00043
  • 发文机关:洱源县政府办公室

洱源县乔后中心学校2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间:2021-03-06   浏览次数:   【字体:

洱源县乔后中心学校2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

目 录

    第一部分 洱源县乔后中心学校部门2021年度部门预算编制及三公经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后中心学校部门2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县乔后中心学校部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分洱源县乔后中心学校2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规;组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.根据教育体育局的指导意见,规划建设下属学校,改革发展规划、计划。

3.管理和指导下属11家中心完小及初级中学,中心幼儿园的基础教育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平;落实基础教育的评估标准、教学基本要求;指导各中心完小及初级中学开展教育教学及教研工作,全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求,严格执行全县教育体育收费管理要求,落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作;协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作;指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作,强化督政、督学力度,对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估;负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

(二)机构设置情况

洱源县乔后中心学校共有11所中心完小,分别为:洱源县源安邑中心完小,洱源县永新中心完小,洱源县大集中心完小,洱源县福和希望小学,洱源县丰乐中心完小,洱源县新坪中心完小,洱源县温坡中心完小,洱源县大树中心完小,洱源县乔后中心完小,洱源县文开中心完小,洱源县黄花坪中心完小。1所初级中学:洱源县乔后初级中学。1所中心幼儿园:洱源县乔后镇中心幼儿园。

(三)重点工作概述

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设,尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量,提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件,注重内涵发展,着力抓实控辍保学工作,优化教师队伍,全面落实乡村学校教师待遇政策,继续推进校长教师交流轮岗工作,强化教师培养培训力度,全面提升教师队伍整体素质,提高办学质量,努力向义务教育优质均衡迈进,保障义务教育“有学上”和“上好学”。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念,完善学校治理结构,健全制度体系,形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制156人,其中:行政编制0人,事业编制156人。在职实有153人,其中:财政全供养153人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员62人,其中:离休0人,退休62人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2582.27万元,其中:一般公共预算财政拨款2582.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

   较上年减少11.16万元,下降0.45%,主要原因是:在职在编人员有所减少,因此核定的公用经费有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2582.27万元,其中:本年收入2582.27万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2582.27万元(本级财力2582.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年减少11.16万元,下降0.45%,主要原因是:在职在编人员有所减少,因此核定的公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2582.27万元。财政拨款安排支出2582.27万元,其中:基本支出2582.27万元,与上年对比减少11.16万元,下降0.45%,造成减少的原因主要是人员工资及社会保障缴费等减少。项目支出0万元,与上年一致,无增减变动,主要原因是我单位2021年项目预算数与上年一致,无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2582.27万元,按功能科目分组具体为:

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出32.30万元,主要用于全镇学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1671.72万元,主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出426.61万元,主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出227.17万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出150.37万元,主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出74.10万元,主要用于发放公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2582.27万元,其中:基本支出2,582.27万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出2541.71万元(其中:基本支出2541.71万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出625.30万元(其中:基本支出625.30万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出505.99万元(其中:基本支出505.99万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出52.11万元(其中:基本支出52.11万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资631.17万元(其中:基本支出631.17万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费227.17万元(其中:基本支出227.17万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费150.37万元(其中:基本支出150.37万元,项目支出0万元)。

30111公务员医疗补助缴费74.09万元(其中:基本支出74.09万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费6.71万元(其中:基本支出6.71万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金164.20万元(其中:基本支出164.20万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出104.60万元(其中:基本支出104.60万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出40.42万元(其中:基本支出40.42万元,项目支出0万元)。

30201办公费16.52万元(其中:基本支出16.52万元,项目支出0万元)。

30216培训费0.77万元(其中:基本支出0.77万元,项目支出0万元)。

30228工会经费23.13万元(其中:基本支出23.13万元,项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0万元)。

30399其他对个人和家庭的补助0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位基本支出2582.27万元,较上年减少11.16万元,下降0.45%。变动的主要原因如下:(1)单位在职在编干部职工人员数减少,人员工资及社会保障缴费等减少。(2)按照县委、县政府要求,统一压缩部门公用经费用于基本民生支出,故一般公用经费较2020年调减。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位项目支出0万元,与上年一致,无增减变动,我单位2021年项目支出预算数与上年一致,无增减变动。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

洱源县乔后中心学校2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年减少0.5万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

洱源县乔后中心学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2021年因公出国(境)费预算数与上年一致,无增减变动。(二)公务接待费

洱源县乔后中心学校2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.5万元,下降100%,预计国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少变化的原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

洱源县乔后中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

洱源县乔后中心学校2021年单位预算总支出2582.27万元。财政拨款安排支出2582.27万元,其中:基本支出2582.27万元。分别为工资福利支出2541.71万元,保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费;商品和服务支出40.42万元,保障学校正常运转;对个人和家庭的补助0.14万元,保障学校学生资助按时发放,营养餐后勤人员工资按时发放。

(二)重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算40.42万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明:我单位机关运行经费预算40.42万元,较2020年机关运行经费预算38.37万元增加2.05万元,变化主要原因为:2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加,因此核定的公用经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县乔后中心学校部门2021年度部门预算表

(详见附件)

第三部分 洱源县乔后中心学校部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件:乔后中心校部门预算公开表

       洱源县乔后中心学校纳入财政专户管理情况