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洱源县茈碧湖中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表(本级下达)
十二、项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开
二十、财政专户管理资金支出情况
第三部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关教育工作方针政策和法律法规;拟订教育方面的规范性文件,并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;拟订全镇教育改革发展规划、计划;指导下属学校规划建设。
3.管理和指导全镇学前教育、义务教育、民办教育等工作。
4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平;落实基础教育的评估标准、教学基本要求;指导各级各类学校开展教育教学及教研工作,全面实施素质教育。
5.拟订全镇招生计划和招生政策;负责全镇的学业水平考试工作;指导和管理全镇中小学学籍。
6.拟订全镇教育人才队伍建设规划;组织教育人才队伍建设工作;实施学校校长、教师培训工作。
7.负责教育经费和基本建设投资的管理;监测全镇教育经费的使用情况;负责教育经费投入的统计;监督教育收费标准的落实。
8.落实语言文字工作方针、政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话。
9.贯彻《全民健身条例》,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动,推动国民体质监测工作。
10.统筹全镇教育系统的安全稳定工作;协调全镇教育系统治安综合治理和安全管理工作;指导并做好各类应急预案及安全演练工作。
11.进行教育督导和评估工作,对各级各类学校工作进行监督、检查、评估。
12.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作;统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作;指导青少年科技活动和校外教育工作。
13.推进全镇教育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作;指导学校民主管理,依法维护教职工的合法权益。
14.完成洱源县教育体育局和茈碧湖镇交办的其他任务。
(二)机构设置情况
洱源县茈碧湖中心学校为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位,共设置4个内设机构,包括:校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。
我单位有15个下属单位,分别为:洱源县玉湖初级中学、洱源县宁湖第一小学、洱源县宁湖第二小学、洱源县碧云中心完小、洱源县巡检中心完小、洱源县伟亮希望小学、洱源县丰源中心完小、洱源县文强中心完小、洱源县永联中心完小、洱源县果胜中心完小、洱源县大庄中心完小、洱源县永兴中心完小、洱源县海口中心完小、洱源县松鹤中心完小、洱源县哨横中心完小。
(三)重点工作概述
1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设,多渠道增加幼儿教师数量,提升幼儿教师保教能力水平。
2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件,注重内涵发展,着力抓实控辍保学工作,优化教师队伍,全面落实乡村学校教师待遇政策,继续推进校长教师交流轮岗工作,强化教师培养培训力度,全面提升教师队伍整体素质,提高办学质量,努力向义务教育优质均衡迈进。
3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念,完善学校治理结构,健全制度体系,形成现代学校管理机制。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制362人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制362人。在职实有372人,其中:财政全额保障372人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 165人,其中:离休 1人,退休 164人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年单位财务总收入7418.10万元,其中:一般公共预算7383.10万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入35.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
比上年增加574.04万元,增加8.39%,增加的原因主要是单位人员基本工资上调及财政专户管理资金增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入7383.10万元,其中:本年收入7383.10万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7383.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年增加539.04万元,增加7.88%,增加的原因主要是单位人员基本工资上调。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出7418.10万元。财政拨款安排支出7383.10万元(其中:基本支出7365.10万元,比上年增加521.04万元,增加7.07%,增加的原因主要是单位人员基本工资上调。项目支出18万元,比上年增加18万元,增加100%,增加原因是今年新增项目支出);财政专户管理资金支出35.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出-普通教育-小学教育支出4548.99万元,主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1544.25万元,主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。
2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出18.00万元,主要用于玉湖初级中学办公及公用经费补充等。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出38.69万元,主要用于教育系统离退休人员工资、遗属人员生活补助等。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出626.63万元,主要用于教育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出402.86万元,主要用于教育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出203.68万元,主要用于发放公务员医疗补助。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出6957.83万元(其中:基本支出6957.83万元,项目支出0万元)。
30101基本工资2006.64万元(其中:基本支出2006.64万元,项目支出0万元)。
30102津贴补贴1068.92万元(其中:基本支出1068.92万元,项目支出0万元)。
30103奖金167.21万元(其中:基本支出167.21万元,项目支出0万元)。
30107绩效工资1835.84万元(其中:基本支出1835.84万元,项目支出0万元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费626.63万元(其中:基本支出626.63万元,项目支出0万元)。
30110职工基本医疗保险缴费402.86万元(其中:基本支出402.86万元,项目支出0万元)。
30111公务员医疗补助缴费203.68万元(其中:基本支出203.68万元,项目支出0万元)。
30112其他社会保障缴费19.61万元(其中:基本支出19.61万元,项目支出0万元)。
30113住房公积金502.82万元(其中:基本支出502.82万元,项目支出0万元)。
30199其他工资福利支出123.62万元(其中:基本支出123.62万元,项目支出0万元)。
2.302商品和服务支出159.10万元(其中:基本支出141.10万元,项目支出18.00万元)。
30201办公费58.50万元(其中:基本支出40.50万元,项目支出18.00万元)。
30216培训费1.88万元(其中:基本支出1.88万元,项目支出0万元)。
30228工会经费98.72万元(其中:基本支出98.72万元,项目支出0万元)。
3.303对个人和家庭补助支出266.17万元(其中:基本支出266.17万元,项目支出0万元)。
30301离休费14.72万元(其中:基本支出14.72万元,项目支出0万元)。
30305生活补助23.97万元(其中:基本支出23.97万元,项目支出0万元)。
30399其他对个人和家庭的补助227.48万元(其中:基本支出227.48万元,项目支出0万元)。
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无州对下专项转移支付项目
(二)与中央、省、州配套事项
我单位无与中央、省、州配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
(四)政府性基金事项
我单位无政府性基金事项
(五)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额53.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算51.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门基本支出7365.10万元,比上年增加521.04万元,增加7.07%,增加的主要原因是截至2022年预算取数时点,全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。(二)项目支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门项目支出18.00万元,较上年增加18.00万元,增长100%。变动的主要原因是今年新增项目支出。(三)财政专户管理资金支出35.00万元,比上年预算数增加7.71万元,增长30.49%。增加的原因主要是洱源县碧云中心完小附属幼儿园2022年3月份将开园。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
洱源县茈碧湖中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
洱源县茈碧湖中心学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我单位2022年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变化。
(二)公务接待费
洱源县茈碧湖中心学校2022年公务接待费预算为0万元,与上年一致,无增减变化,国内公务接待批次预计为0次,共计接待预计为0人次。
我单位2022年公务接待费预算与上年一致,无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
洱源县茈碧湖中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
(一)部门整体支出绩效目标
洱源县茈碧湖中心学校2022年单位预算总支出7418.10万元。财政拨款安排支出7383.10万元,其中:基本支出7365.10万元,项目支出18.00万元。财政专户管理资金支出35.00万元。
绩效目标:1.攻坚克难,全力推进义务教育均衡发展工作。2.多措并举,落实脱贫攻坚,着力构建教育精准资助体系。3.真抓实干,层层压实责任,着力完善控辍保学机制。4.形成合力,提高教育管理水平。5.顺利完成学生各项资助,及生源地贷款工作。6.顺利完成各级招生考试工作。7.顺利开展学生营养餐工作。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现九年义务教育巩固率达98%以上,义务教育阶段学生入学率达100%,学龄儿童入学率达85%以上。
(二)重点项目绩效目标
我单位无重点项目预算绩效目标。
十、财政专户管理资金支出情况
2022年,洱源县茈碧湖中心学校财政专户管理的支出为35.00万元,其中:基本支出33.00万元,项目支出2.00万元,比2021年预算数增加7.71万元,增长30.49%。增加的原因主要是洱源县碧云中心完小附属幼儿园2022年3月份将开园。
十一、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算159.10万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
机关运行经费变化情况及原因说明:2022年我单位机关运行经费预算159.10万元,较2021年机关运行经费预算106.36万元增加52.74万元,增长49.59%,变化主要原因为:2022年较2021年单位在职在编人员的工会经费拨缴比例增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我单位资产总额18977.27万元,其中,流动资产5806.54万元,固定资产13170.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加7556.11万元,其中固定资产增加8820.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年部门预算表
(详见附件)
第三部分 洱源县茈碧湖中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
我单位无预算重点领域财政项目文本公
监督索引号53293002236000600111