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  • 索引号:015251152/2022-00175
  • 发文机关:洱源县教育体育局

洱源县炼铁中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间:2022-02-18   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293002236000800000

洱源县炼铁中心学校2022年部门预算编制及三公经费预算公开情况说明

第一部分 洱源县炼铁中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县炼铁中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县炼铁中心学校部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分洱源县炼铁中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规;执行教育体育方面的规范性文件,并组织实施。

2.根据全县教育体育改革发展规划、计划;指导下属学校规划建设。

3.推进义务教育优质均衡和促进教育公平;落实基础教育的评估标准、教学基本要求;指导下属学校开展教育教学及教研工作,全面实施素质教育。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划;拟订乡内教育体育人才队伍建设规划,组织教育体育人才队伍建设工作。

5.落实语言文字工作方针、政策,实施语言文字规范和标准;推广普通话、督促教师参加普通话师资培训工作。

6.落实全民健身基础设施建设,加强社会体育指导员队伍建设,认真进行国民体质监测工作。

7.加强运动队伍建设,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

8.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求,严格执行全县教育体育收费管理要求,落实教育收费标准。做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

9.认真做好各类应急预案及安全演练工作;落实安全管理工作。落实教育督导和评估工作,强化督学力度,对下属完小工作进行监督、检查、评估。

(二)机构设置情况

洱源县炼铁中心学校共为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位,共设置4个内设机构,分别为办公室、教研室、财务室、校安室。

(三)重点工作概述

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设,提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件,注重内涵发展,着力抓实控辍保学工作,优化教师队伍,全面落实乡村学校教师待遇政策,继续推进校长教师交流轮岗工作,强化教师培养培训力度,全面提升教师队伍整体素质,提高办学质量,努力向义务教育优质均衡迈进,保障义务教育“有学上”、“上好学”。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念,完善学校治理结构,健全制度体系,形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制130人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制130人。在职实有127人,其中:财政全额保障127人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2328.24万元,其中:一般公共预算2258.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入70万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加157.46万元,增长7.5%,主要原因分析人员工资晋档晋级、人员工资、社会保障缴费、绩效工资(2017年提高标准部分)及财政专户管理资金收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2258.24万元,其中:本年收入2258.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2258.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加157.46万元,增长7.5%,主要原因人员工资及社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2328.24万元。财政拨款安排支出2258.24万元,其中:基本支出2258.24万元,与上年对比增加157.46万元,增长7.5%主要原因是主要原因分析人员工资晋档晋级、人员工资、社会保障缴费、绩效工资(2017年提高标准部分)及财政专户管理资金收入增加;项目支出0万元,与上年一致,无增减变动财政专户管理的支出70万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位2022年部门预算财政拨款安排支出2258.24万元,按功能科目分组具体为:

2050201教育支出-普通教育支出-学前教育支出36.37万元,全乡学前教育阶段教师工资性支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1819.17万元,主要用于全乡小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出5.85万元,主要用于教育体育系统离退休人员工资、遗属人员生活补助等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201.52万元,主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出135.95万元,主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出59.38万元,主要用于发放公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出2258.24万元,其中:基本支出2258.24万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出2134.31万元(其中:基本支出2134.31万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出496.78万元(其中:基本支出496.78万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出349.8万元(其中:基本支出349.8万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出41.39万元(其中:基本支出41.39万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出594.81万元(其中:基本支出594.81万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出201.52万元(其中:基本支出201.52万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出135.95万元(其中:基本支出135.95万元,项目支出0万元)。

30111公务员医疗保险缴费支出59.38万元(其中:基本支出59.38万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出5.97万元(其中:基本支出5.97万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出144.01万元(其中:基本支出144.01万元,项目支出0万元)。

30199其他工作福利支出104.7万元(其中:基本支出104.7万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出43.63万元(其中:基本支出43.63万元,项目支出0万元)。

30201办公费13.72万元(其中:基本支出13.72万元,项目支出0万元)。

30216培训费0.63万元(其中:基本支出0.63万元,项目支出0万元)。

30228工会经费29.28万元(其中:基本支出29.28万元,项目支出0万元)。

3303对个人和家庭的补助支出80.3万元(其中:基本支出80.3万元,项目支出0万元)。

30305生活补助5.9万元(其中:基本支出5.9万元,项目支出0万元)。

30399其他对个人和家庭的补助74.4万元(其中:基本支出74.4万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额7.41万元,其中:政府采购货物预算7.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我单位基本支出2258.24万元,较上年增加157.46万元,增长7.5%。变动的主要原因如下:1截至2022年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。(22022年工会经费预算增加,造成增量。(3)社保缴费由于基数增加,造成增量。(42022年预算绩效工资(2017年提高标准部分)为15个月。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我单位项目支出70万元,较上年增加70万元,增长100%增加的原因主要是2022年我单位增加了对财政专户管理资金的预算。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

洱源县炼铁中心学校2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.5万元,较上年减少0.15万元,下降23.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

洱源县炼铁中心学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较少年相比无变化。

(二)公务接待费

洱源县炼铁中心学校2022年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少0.15万元,下降23.08%,国内公务接待批次为10次,共计接待85人次。

公务接待减少变化的原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

洱源县炼铁中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

2022年我单位预算总支出2328.24万元,其中基本支出2258.24万元,项目支出70万元。

(二)重点项目绩效目标

20212022学年度在校学生人数为依据,按时请拨公办幼儿园保教费专项资金。生均标准按照新生320/生·月,老生200/生·月标准执行;确保我乡公办幼儿园保教费能够有效保障幼儿园正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年,洱源县炼铁中心学校财政专户管理的支出为70万元,其中:基本支出70万元,项目支出0万元,比2021年预算数增加70万元,增长100%。增加的原因主要是2022年我单位增加了对财政专户管理资金的预算。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算43.63万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用

机关运行经费变化情况及原因说明:2022年我单位机关运行经费预算43.63万元,较2021年机关运行经费预算32.91元增加10.72万元,增长32.57%,变化主要原因为: 2022年较2021年工会经费增加两个节日的慰问,因此核定的工会经费有所增加

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位资产总额6668.47万元,其中,流动资产2481.99万元,固定资产3992.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程194.03万元,无形资产0.0026万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少551.66万元,其中固定资产减少319.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

第二部分 洱源县炼铁中心学校2022年部门预算表

(详见附件)

第三部分 洱源县炼铁中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002236000800111


洱源县炼铁中心学校2022年部门预算公开表20220217090707271