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洱源县乡村振兴局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县乡村振兴局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 洱源县乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表(本级下达)
十二、项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开
二十、财政专户管理资金支出情况
第三部分 洱源县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县乡村振兴局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。
2.组织开展防止返贫动态监测和帮扶有关工作。
3.协调拟定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案,指导、检查和监督衔接资金的使用。
4.协调领导小组成员单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。
5.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴宣传动员工作;承担全县乡村振兴干部培训工作。
6.配合县委组织部做好驻村第一书记和工作队选派、日常管理、考核等工作。
7.承办领导小组交办的其他事项。
(二)机构设置情况
洱源县乡村振兴局是洱源县人民政府工作部门,为正科级,属一级全额拨款预算单位,执行行政单位会计制度。县委编办核定人员编制8人(领导职数1正4副)。单位内设7个机构,分别为:综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。财务收支核算在综合股内,设有会计一人,出纳一人。2021年末单位实有人数14人,年末实际退休总人数3人。
(三)重点工作概述
1、工作落实方面
(1)狠抓“一平台、三机制”建设,确保实现“四个”全覆盖。一是用好“一平台”,实现动态监测帮扶全覆盖。积极宣传推广找政府APP平台,扎实开展动态监测帮扶,通过基层干部排查、部门筛查预警、农户自主申报“线下网格化、线上网络化”有机结合,实现“政府找”和“找政府”无缝衔接。深入开展防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作,严格按照规定的时间节点开展动态排查,全年共新识别纳入“三类”监测对象92户357人(其中脱贫不稳定户14户47人、边缘易致贫户18户65人、突发严重困难户60户245人);经2021年10月动态调整,精准锁定已脱贫户7458户29813人,锁定“三类”监测对象395户1428人(其中脱贫不稳定户115户418人,边缘易致贫户207户717人,突发严重困难户73户293人);按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求认真开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作,同步进行监测对象“回头看”,目前已按各时间节点完成防返贫监测对象动态调整及“回头看”信息录入,信息采集、更新和录入,信息数据比对清洗等工作。“政府救助平台”共申请救助737件,办结634件,办结率86%。二是建立稳定利益联结机制,实现产业帮扶全覆盖。积极支持新型经营主体发展,出台《洱源县产业就业扶贫奖补办法》《洱源县打造“绿色食品牌”奖补方案》等措施,先后培育农业龙头企业17家、农民专业合作社712个、家庭农场985个,组建互助社101个,认定产业扶贫基地219个。采取“龙头企业+党总支+合作社+农户”“合作社+基地+农户”等多种模式带动群众发展,共有199个新型经营主体与13981户农户建立绑定关系,带动绑定农户户均收益8573元、人均收益2001元。向1766户脱贫户和边缘易致贫户发放小额信贷7588万元,支持农户发展产业。三是用活股份合作机制,实现村集体经济全覆盖。制定《洱源县发展壮大村级集体经济三年行动计划(2021—2023)》,为发展壮大村级集体经济提供制度保障。充分发挥资源优势、产业优势,坚持一村一品、一村一策,抓实村级集体经济强村工程,增强“造血”功能。2021年共争取到3650万元村级集体经济发展资金,实施项目27个。2021年底,全县年收益5-10万元(含10万元)的村有57个,占64.77%;年收益10-50万元(含50万元)的村有23个,占26.1%。四是建立扶志扶智长效机制,实现培训就业全覆盖。扎实开展职业技能培训,优化“点对点”“一站式”就业服务,年初以来开展就业培训414期2.07万人次,推送就业岗位17批3.9万个,累计转移就业11.5万人(其中,脱贫劳动力1.38万人),兑现外出务工奖补1269人113.05万元;33个扶贫车间吸纳就业2416人(其中,脱贫人口197人)。
(2)狠抓乡村建设行动,补齐农村发展短板。一是抓实各类规划编制。坚持规划先行,加快编制《洱源县乡村振兴规划》《洱源县自然村村庄规划》《乡村振兴“百千万”示范工程规划》,制定年度实施方案,明确时间表、路线图、任务书。扎实开展“干部规划家乡行动”,压紧压实村庄规划编制任务,年内可完成29个行政村,2023年可全面完成。二是持续强化项目建设。争取和整合资金1.2亿元(其中:财政专项扶贫资金和衔接资金7970万元、沪滇协作资金2487.2万元、涉农整合资金1341.05万元、上海交大捐款260万元),共实施基础设施、产业发展等项目85个,目前已全部开工,开工率100%,完工73个,完工率85.88%,累计支付资金11079.61万元,报账率91.95%(其中:其中衔接资金7196.93万元,报账率90.30%;涉农整合资金1265.76万元,报账率94.38%;上海援助资金2411.72万元,报账率97.34%;上海交大捐款205.2万元,报账率78.92%)。三是持续深化农村人居环境整治。2021年全县实施农村卫生户厕6174座、自然村公厕209座。截至2021年11月,农村卫生户厕开工3106座、完工1036座;自然村卫生公厕已开工176座,完工25座;行政村村委会所在地公厕159座全部达到“三净两无一明”标准;累计整治裸露垃圾25520吨。四是持续推进项目策划申报。先后策划编制上报了估算总投资25亿元的“洱源县西湖田园综合体”、总投资4亿元的《洱源县“大理—洱源—剑川”白族乡愁旅游示范带》、总投资2.5亿元的“洱源县高原特色农业冷链物流综合园区”、总投资1.06亿元的“上海农夫果园洱源县邓川镇高原特色水果现代农业产业园”等一批重大项目,目前正在积极汇报协调,争取项目落地实施。五是持续加强消费帮扶力度。截至目前,累计申报认定扶贫产品53个,申报扶贫产品金额达20010万元,涉及各类经营主体19家,消费扶贫产品主要有大蒜、野生菌、花茶、蜂蜜、苹果、大米等,年内组织6家农业企业到上海参加“6·18”食材展和对口帮扶地区特色产品展销会,参展企业与15家上海企业达成了合作意向;组织6家企业申报了大理黑蒜、玫瑰花制品、洱宝梅果、绿色生态苹果及果干等6个“百县百品”,全县销往上海特色农产品金额达1098万元,其中扶贫产品销售额为698万元,消费扶贫产品推荐力度不断加大,市场竞争力进一步增强。
(3)狠抓示范工程创建,提升引导推广作用。一是扎实开展乡村振兴示范乡镇创建。因地制宜、突出特色,充分挖掘本土文化内涵和自然资源、农业资源、旅游资源潜力,集中支持右所镇和凤羽镇创建乡村振兴示范乡镇,目前正在开展规划编制。二是深入开展精品示范村创建。总结推广振兴、佛堂、梨园等乡村振兴试点村经验,以行政村为单位,计划开展10个精品示范村创建,目前右所镇松曲村、三营镇共和村、凤羽镇江登村已列入省级创建名单。三是全面推进美丽村庄建设。扎实推进省、州、县三级美丽村庄建设,以改善人居环境为突破口,抓产业、促增收,抓建设、促提升,抓民风、促文明,多措并举,强力推进,共下达资金3019.25万元启动建设14个美丽村庄项目,着力打造农村美丽家园,乡村风貌进一步改善,基础设施短板进一步补齐,乡风文明进一步提升,2021年共申报21个村(自然村),其中州级6个、县级15个,有7个村公示评定为县级美丽村庄,截至目前,全县共有3个州级美丽村庄,19个县级美丽村庄。四是全面开展美丽庭院创建。按照年度目标任务打造美丽庭院示范户1000户,现已完成乡镇创建审核,正在组织县级审批。
(4)狠抓灾后重建,守牢防返贫底线。2021年9月13日凌晨,洱源县多个乡镇遭暴雨、大暴雨袭击,引发凤羽镇铁甲河等9条河流爆发山洪泥石流,全县6个乡镇47个村委会314个村民小组5.99万人不同程度受灾,因灾遇难4人、受伤2人,房屋、农田、水利、道路、桥梁、通信、电力等基础设施受损严重,总计直接经济损失约10.22亿元。灾害发生后,省州党委、政府高度重视、迅速反应,州减灾委迅速启动大理州山洪泥石流灾害(Ⅱ级)应急响应、县减灾委启动(Ⅰ级)应急响应,及时成立“9·13”大型山洪泥石流地质灾害应急指挥部,全力以赴抢险救灾,紧急向灾区调拨各类应急救援物资,采取集中安置、分散安置等多种方式安置2257名受灾群众,采取修复供水管网、新建集中供水点、运水车拉水等应急措施,同步开展水源水质检测、消毒,全面消除受灾群众“三保障”和饮水安全风险。同时,组建工作专班,进村入户开展全覆盖大排查,共排查出因灾纳入监测对象39户162人,目前均已制定“一户一策”帮扶方案,正全力推进106条帮扶措施落实,确保不发生因灾返贫致贫情况。
2、巩固成效方面
2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年,洱源县认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重要指示精神,严格落实“四个不摘”工作要求,扎实推进“一平台、三机制”建设,深入开展乡村振兴“百千万”示范工程创建,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作扎实有效推进。全县7458户29813人脱贫人口人均收入13095元,较2020年增加1977元,增幅达17%,脱贫成果更加巩固,脱贫人口“三保障”和饮水安全成果全面巩固,乡镇、村的基础设施和公共服务设施进一步改善,乡村面貌焕然一新,发展后劲显著增强,群众对巩固拓展脱贫攻坚成果认可度较高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休 3人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2022年部门财务总收入246.93万元,其中:一般公共预算246.93万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年部门财务总收入197.85万元对比增加49.08万元,增长24.81%,主要原因是:调入人员2人,增加人员工资及养老保险缴费行政单位医疗和公务员医疗保险缴费。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入246.93万元,其中:本年收入246.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款246.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款197.85万元对比增加49.08万元,增长24.81%,主要原因是:调入人员2人,增加人员工资及养老保险缴费、行政单位医疗和公务员医疗保险缴费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出246.93万元。财政拨款安排支出246.93万元,其中:基本支出246.93万元,与上年对比增加49.08万元,增长24.81%,主要原因是:调入人员2人,增加人员工资及养老保险缴费、行政单位医疗和公务员医疗保险缴费;项目支出0万元,与上年对比持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.04万元,主要用于缴纳职工职业年金支出和职工养老保险支出;
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.88万元,主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费支出;
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗7.91万元,主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助;
2130501-农林水支出-扶贫-行政运行支出208.10万元,其中:行政运行工资福利、社会保障缴费支出188.12万元(其中:基本工资53.61万元、津贴补贴61.59万元、改革性补贴(2017年提高标准部分)14.91万元、绩效考核奖励(2017年提高标准部分)39万元、住房公积金14.36万元、十三个月工资4.47万元、工伤保险0.18万元);商品服务支出19.97万元(其中:日常公用经费3.37万元、公务用车改革补助12.12万元、培训费0.07万元工会经费2.30万元、工会经费(其他)0.78万元、公务用车购置及运行维护费1.33万元);对个人和家庭补助支出0.01万元。主要用于保障机关正常运转的人员工资、公用经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出246.93万元。其中:基本支出246.93万元,项目支出0.00万元,按经济科目分类明细情况如下:
1.301工资福利支出226.95万元(其中:基本支出226.95万元,项目支出0万元。)
30101基本工资53.61万元(基本支出53.61万元,项目支出0.00万元);
30102津贴补贴76.50万元(基本支出76.50万元,项目支出0.00万元);
30103奖金4.47万元(基本支出4.47万元,项目支出0.00万元);
30107绩效考核奖励工资39万元(基本支出39万元,项目支出0.00万元);
30108机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元(基本支出19.04万元,项目支出0.00万元);
30110职工基本医疗保险缴费11.88万元(基本支出11.88万元,项目支出0.00万元);
30111公务员医疗补助缴费7.91万元(基本支出7.91万元,项目支出0.00万元);
30112其他社会保障缴费0.18万元(基本支出0.18万元,项目支出0.00万元);
30113住房公积金14.36万元(基本支出14.36万元,项目支出0.00万元);
2.302商品和服务支出19.97万元(基本支出19.97万元,项目支出0.00万元)
30201办公费3.37万元(基本支出3.37万元,项目支出0.00万元);
30216培训费0.07万元(基本支出0.07万元,项目支出0.00万元);
30228工会经费3.08万元(基本支出3.08万元,项目支出0.00万元);
30231公务用车运行维护费1.33万元(基本支出1.33万元,项目支出0.00万元);
30239其他交通费用12.12万(基本支出12.12万元,项目支出0.00万元);
3.303对个人和家庭的补助0.01万元(基本支出0.01万元,项目支出0.00万元)
30309 奖励金0.01万元;
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(四)政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
(五)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门基本支出246.93万元,较上年增加197.85万元,增加49.08万元增长24.81%。变动的主要原因如下:调入人员2人,增加人员工资及养老保险缴费、行政单位医疗和公务员医疗保险缴费。
(二)项目支出预算变动的主要原因:2022年预算批复我部门项目支出0万元,较上年增加0万元,增长0%。变动的主要原因如下:年内未安排项目预算故与上年持平,无增减变化。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数1.33万元,较上年2.68万元对比减少1.35万元减幅50.37%。增减变化原因:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,一是严格公务用车管理,严格按照公务用车制度改革后公务出行交通费管理的相关规定执行;二是严格执行公车定点维修、定点加油等管理制度。
(一)因公出国(境)费
我部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无增减变化与上年预算持平。
(二)公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元、与上年预算数1.35万元对比减少1.35万元减幅100%。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。变动的主要原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车运行维护费为1.33万元,较上年1.33万元持平,减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。变动的主要原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,一是严格公务用车管理,严格按照公务用车制度改革后公务出行交通费管理的相关规定执行;二是严格执行公车定点维修、定点加油等管理制度。
九、重点项目预算绩效目标情况
(一)部门整体支出绩效目标
一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进“一平台三机制”建设,扎实开展防止返贫动态监测和帮扶,确保早发现、早帮扶、早清零;积极扶持新型经营主体发展,大力推广“双绑”利益联结机制,保障农户稳定收益;用活股份合作机制,加快推进村集体经济强村工程,力争32个村集体经济收入突破10万元;加强就业培训和扶贫车间动态管理,持续稳定就业、扩大转移就业;强化易地扶贫搬迁后续扶持,确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富;持续深化沪滇协作和社会力量参与,确保对口支援、定点帮扶、产业合作、项目建设、人才交流、劳务协作、“万企兴万村”等工作取得新突破。二是加快推进乡村振兴。完成《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划(2021—2025年)》《洱源县乡村振兴规划》等规划方案审定,加快推进乡村振兴“百千万”示范工程,争取创建精品示范村3个、美丽村庄18个、美丽庭院1000户以上。抓实“产业兴旺”这个重点,培育“小而精”“小而美”的乡村特色优势产业,积极发展绿色农产品加工业,力争认证“三品一标”农产品10个以上。抓实“生态宜居”这个关键,积极争取洱海流域农村人居环境整治工程,持续开展农村“厕所革命”,实现流域乡镇自然村公厕全覆盖,农村卫生户厕全覆盖;建立健全村庄环境卫生长效保洁机制,不断提升村庄环境卫生整洁度。抓实“乡风文明”这个保障,充分发挥党群服务中心、新时代文明实践所(站)等作用,持续推进农村移风易俗,弘扬时代新风。抓实“治理有效”这个基础,持续深化“干部规划家乡”行动,广泛带动公职人员、务工经商人员等乡贤能人参与家乡规划。健全完善村级议事协商制度和村级自治管理制度,通过村民会议、民主评议等方式,不断提升村民民主理事水平。抓实“生活富裕”这个根本,建立农业人才精准培育机制,打造一批“懂农业、爱农村、爱农民”的“三农”人才队伍;积极推动土地流转,培育发展家庭农场、农民合作社等新型经营主体;大力发展乡村游等新业态,千方百计增加群众收入。
(二)重点项目绩效目标
我部门无重点项目预算绩效目标。
十、财政专户管理资金支出情况
2022年,我部门财政专户管理的支出为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2021年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是我部门财政年初无预算专户管理资金支出,与上年持平。
十一、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算19.97万元,较2021年机关运行经费预算17.55万元增加2.42万元,增长13.79﹪,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
与上年对比主要增减变化原因是:(1)截至2022年预算取数时点,我部门2022年在职在编干部职工14人与上年12人对比增加2人造成增量。(2)按照县委、县政府要求,从2016年起,按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚,故一般公用经费与上年同期对比上年略有下降。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,对外投资及我部门资产总额5645.18万元,其中:流动资产5637.25万元,非流动资产7.93万元,有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年7623.82万元相比,本年资产总额减少1986.57万元,其中固定资产增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值50.38万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
第二部分 洱源县乡村振兴局2022年部门预算表
(详见附件)
第三部分 洱源县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
我部门无预算重点领域财政项目。
监督索引号53293001132800111