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洱源县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

发布时间:2024-03-08   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293001476400000

洱源县医疗保障局部门2024

部门预算编制说明

第一部分洱源县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

部分 洱源县医疗保障局部门2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分 洱源县医疗保障局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

一般公共预算“三公”经费支出预算

部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

、对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

上级补助项目支出预算表

部门项目中期规划预算表

第一部分  洱源县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

洱源县医疗保障局于20193月成立(洱机改20191号文件),是洱源县人民政府工作部门,为正科级,下级单位为县医疗保险中心属公益一类事业单位。主要职责如下:贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;组织制度并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。洱源县医疗保障服务中心主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置4内设机构,包括:办公室待遇保障股医药服务管理股价格和招标采购股基金监管股

所属单位2个,分别是:

1.行政单位1个:洱源县医疗保障局(机关本级)。

2.事业单位1个:具体为:洱源县医疗保险中心。

(三)重点工作概述

一是贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。二是组织制度并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和县域调剂平衡机制。四是贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。五是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制7人,事业编制20人,工勤人员编制0人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

部门2024年财务总收入1429.29万元,其中:一般公共预算1429.29万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算数对比减少43.47下降2.95%,主要原因是:2023年全年预算人数为35人,2024年仅为28人,导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少

(二)财政拨款收入情况

部门2024年财政拨款收入1429.29万元,其中:本年收入1429.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1429.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少43.47下降2.95%主要原因是:2023年全年预算人数为35人,2024年仅为28人,导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少

四、预算单位支出情况

部门2024年预算总支出1429.29万元。财政拨款安排支出1429.29万元,其中:基本支出1376.29万元,与上年预算数对比减少43.47下降3.06%主要原因:2023年全年预算人数为35人,2024年仅为28人,导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少

项目支出53.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.14万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.4万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.74万元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41.09万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出

2101202卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助845.81万元,主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助

2101301卫生健康支出- 医疗救助-城乡医疗救助15.00万元,主要用于城乡医疗救助的补助

2101501 -卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行97.15万元,主要用于行政运行

2101506 -卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务292.82万元,主要用于医疗保障经办事务

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.14万元,主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

  我部门2024年无财政专户管理资金预算收入

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.3万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

部门2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.49万元,较上年减少1.4万元,下降28.63%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2024年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

部门2024年公务接待费预算为3.49万元,与上年预算数一致,无增减变动,国内公务接待批次为36次,共计接待422人次与上年一致,无增减变动

我部门2024公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少1.4万元,下100%。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年减少1.4万元,下100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0

减少的主要原因是:2024年无公车编制,公车保有量为0,所以公务用车购置及运行费为0

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个,分别是:业务工作经费项目、洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目、离休、伤残人员医药费财政补助资金项目。项目绩效目标具体为:

项目1:业务工作经费项目3万元。

绩效目标:2024年城镇职工基本医疗保险参保单位达295家以上,参保人数达13300人以上;单位职工参保率达100%;医疗保险基金待遇拨付及时、准确、快捷、安全,及时拨付率达100%;参保人员生活及健康水平稳步提升;参保人员和群众满意度达95%以上

项目2:洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目10万元。

绩效目标:2024年城乡居民基本医疗保险参保人数达263000人,其中脱贫户参保人数24831人全部参保;参保率达95%以上;医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全,及时拨付率达100%;参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升;参保人员和群众满意度达95%以上

项目3:离休、伤残人员医药费财政补助资金项目40万元。

绩效目标:2024全县离休。伤残人员全部参保;参保率达95%以上;离休、伤残人员医药费财政补助资金40万元年度内及时补助到位,离休、伤残人员医药费补助兑现准确率100%;离休、伤残人员生活水平稳步提升;离休、伤残人员医药费补助待遇支付率100%以上

十、财政专户管理资金支出情况

部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排38.34万元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出与上年预算数对比减少23.9万元,下降38.40%,主要原因与上年对比部门在职在编人员均减少7,因此核定的日常运行公用经费减少、工会经费、公务用车改革补贴减少

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,部门资产总额377.21万元,其中,流动资产371.63万元,固定资产5.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加21.77万元,其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312(20241月上报)资产月报数。

部分 洱源县医疗保障局部门2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费

二、立项依据

县委县政府决定。

三、项目实施单位

洱源县医疗保险中心。

四、项目基本概况

全面做好医保征缴工作,全面落实全民参保计划,不断扩大参保覆盖面,确保城乡居民应保尽保。全面落实城乡居民医保待遇,确保参保群众应享尽享。持续加强打击欺诈骗保,全面加强医保基金监管,医保基金使用效益进一步提高。

五、项目实施内容

开展医疗保障政策管理、医疗服务、基金监管、医保政策宣传引导、医保经办服务等工作,确保医保审核、结算、稽核以及基金监管等工作正常运转。

六、资金安排情况

财政预算拨款10万元。

七、项目实施计划

做好基本医疗保险的参保登记、参保关系转移接续、参保基金的管理工作;做好年度内与定点医疗机构、定点药店协议签订工作,并对其履行情况进行监督;负责基本医疗保险费用审核、结算、支付工作,确保医疗保险待遇有效落实。

八、项目实施成效

2024年城乡居民基本医疗保险参保人数达263000人,其中脱贫户参保人数24831人全部参保;参保率达95%以上;医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全,及时拨付率达100%;参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升;参保人员和群众满意度达95%以上

部分洱源县医疗保障局部门2023年部门预算表

(详见附件)

附件:洱源县医保部门2024年部门预算公开表20240306040437601

监督索引号53293001476400111