第一部分洱源县凤羽镇卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
凤羽镇卫生院承担着全镇群众身体健康的基本医疗、预防保健及计划生育的技术服务工作。为全镇群众提供医疗、预防保健、计划生育宣传教育及咨询,发放避孕药具,开展卫生技术人员培训,规划实施初级卫生保健,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年以进一步推动我单位基本公共卫生服务项目的实施为工作重点,对全镇居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,加强突发公共卫生事件应急机制建设,进一步提高城乡居民基本公共卫生服务均等化水平和服务质量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入洱源县凤羽镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.洱源县凤羽镇卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县凤羽镇卫生院2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县凤羽镇卫生院2016年度收入合计519.94万元。其中:财政拨款收入306.83万元,占总收入的59.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入217.61万元,占总收入的48.8%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.7万元,占总收入的0.14%。
与上年对比, 2016年同比有增长,主要原因是工资增资,在编在岗人员2015年末18人增加到2016年末19人。2016年事业收入同比2015年事业收入有增长,主要原因是2016年随着我单位医护人员增加,诊疗工作量增加;2016年突发公共卫生事件(流感),患者数量增加,事业收入增幅较大。
二、支出决算情况说明
洱源县凤羽镇卫生院2016年度支出合计510.22万元。其中:基本支出306.83万元,占总支出的71.15%;项目支出147.17万元,占总支出的28.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比: 2016年同比2015年有增长,主要原因是2016年事业单位离退休、乡镇卫生院、医疗保障基本支出随着增资都有增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出306.83万元。与上年对比有所增加,主要原因是2016年计生人员3人并入我单位,在编在岗人员增加,工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.84万元。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.17万元。
具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出119万元,占项目支出的80.86%;基本建设支出10.06万元,占项目支出的6.84%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出306.83万元,占本年支出合计的71.15%。与上年对比同比有增长,主要原因是2016年人员增加,工资调整,基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出29.62元,主要用于:2080502 事业单位离退休29.62万元;
2.医疗卫生与计划生育支出116.85万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
洱源县凤羽镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明(无)
第四部分 名词解释(无)