第一部分 概况
一、主要职能
我院承担着为人民健康提供服务、预防保健服务及计划生育技术服务。医疗、预防保健、计划生育宣传教育及咨询、避孕药具发放、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、部门基本情况
我院实有编制59人,其中专业技术人员编制56人、工勤编制3人。2016年末实有人数56人,其中管理人员1人、专技人员55人,其中:副高职称3人,中级职称19人、初级职称34人,管理人员1人。离退休34人,其中离休1人、退休33人。遗嘱人员7人。开设病床100张,现有设有住院部、门诊部、妇产科、中医室、化验室、X光室、B超室、心电图室等辅助科室。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
我院2016年度收入合计217471万元。其中:财政拨款收入808.50万元,占总收入的37.18%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1334.27万元,占总收入的62.35%;其他收入31.94万元,占总收入的0.47%。
二、支出决算情况说明
我院2016年度支出合计2185.59万元。其中:基本支出2010.93万元,占总支出的92.01%;项目支出174.66万元,占总支出的7.99%。
(一)、基本支出20109267.45元
1、工资福利支出5632202.62。
2、商品服务支出11984406.83元;(其中477000元为我院2016年度聘用的15人临时工工资支出);
3、对个人和家庭的补助支出2523148元;
4、其他资本性支出59510元
(二)、项目支出1746592.76元:
1、商品服务支出1325083.76。
2、 其他资本性支出421509。
其他资本性支出元为2016年根据洱财社【2016】30号关于下达洱源县邓川镇卫生院2013年及以前年度财政存量原渠道返回使用资金购专用设备40029元和办公设备381480元等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我院2016年度用于保障单位正常运转的日常支出823.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.1%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
无
洱源县邓川镇中心卫生院
2017年8月9日