根据决算管理相关规定,洱源县人民政府办公室2016年度部门决算已经洱源县财政局审查批准。现将2016年度部门决算及“三公”经费收支情况公开如下:
一、基本职能及主要工作
洱源县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理日常工作的机构。其主要工作职责是:
(一)在县人民政府的领导下,参与政务,管理事务,搞好服务。具体承担文秘、会议、协调、调研、信息、档案、值班、后勤、信访、法制、接待、侨务、督查、公务用车管理等工作。
(二)承办县人民政府各办局和各镇乡人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。
(三)为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。
(四)负责县人民政府会议的筹备和服务工作,根据县人民政府领导安排,组织会议决定事项的实施。起草、协调、送审、印发以县人民政府、办公室名义发布的文件。
(五)根据县人民政府领导的授权或委托,对政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导研究决定;协调处理重大社会事件和重大事故。
(六)搞好调查研究和信息工作。
(七)做好应急和值守工作。及时向县人民政府及办公室领导报告重要情况,协助处理部门和乡镇政府上报反映的重要情况。
(八)负责全县电子政务信息化建设工作,推进办公自动化、现代化。负责全县电子政务网的建设、管理;负责各乡镇、县级机关对电子政务业务的指导和培训。
(九)办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作,做好人民群众来信来访工作。
(十)做好政府法制工作,依法开展行政复议、应诉、赔偿。
(十一)做好行政事务、外事接待工作。
(十二)做好侨务工作。
(十三)负责县人民政府工作部署、决定事项的督办、检查和反馈工作,检查县级各部门和各镇乡人民政府贯彻执行县人民政府决定、指示、文件的情况,及时向县人民政府领导报告。
(十四)负责上级和县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:
1、洱源县人民政府办公室;
2、洱源县地方志编纂委员会办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制43人,其中:行政编制38人(含行政工勤编制12人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员12人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。
三、2016年度部门决算情况表
(详见附表)
1、收入支出决算总表(公开01表);
2、收入总算表(公开02表);
3、支出决算表(公开03表);
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表);
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表);
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表);
8、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表);
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表);
四、2016年部门决算收支情况
(一)2016年县政府办公室决算总收入14,436,447.40元,其中当年财政拨款收入12,948,935.49元,占总收入的93.83%,其他收入744,500.00元,年初项目支出结转743,011.91元。无上级补助收入、经营收入及附属单位缴款。
(二)2016年县政府办公室决算总支出13,244,507.14元,其中:基本支出7,568,931.00元,(其中:人员经费支出5,397,664.34元,日常公用经费支出2,171,266.66元),占总支出的57%;项目支出5,675,576.14元,占总支出的43%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。年末项目支出结转447,440.26元。
五、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出13,244,507.14元,占本年支出合计100%。与上年支出16,686,257.37对比下降20%,主要是“三公”支出及人员调出减少,但政策性人员工资调整等刚性支出增大。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出12,054,737.25元,占总支出91%,主要用于各部门人员经费及保障单位正常运转的各项支出;
(二)社会保障和就业支出815,704.00元,占总支出6%,主要用于单位退休人员工资及建房安家费、抚恤金及遗属补助等保障性支出;
(三)医疗卫生与计划生育支出374,065.89元,占总支出3%,主要用于单位在职及退休人员医疗保险、公务员医疗补助以及食安办食品安全工作运行保障支出;
六、财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2016年县政府办公室无出国(境)经费支出发生。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年县政府办公室购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆,公务用车购置及运行维护费810,572.63元(含当年新增公务用车管理中心车辆运行费156,638.79元)。其中:购置费0元;本部门当年运行维护费653,933.84元,比2015年决算数700,869.57元减少46,935.73,降幅6%,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年县政府办公室国内外公务接待费支出3,160,057.20元(含当年新增外事办公务接待费2,479,057.20元)。其中:本部门当年财政拨款公务接待费支出681,000.00元,其他自筹经费支出512,573.00元,较2015年总计支出1,481,000.00元减少287,427.00,降幅20%,主要用于接待国内外各级各部门及商务接待工作产生的费用。