监督索引号53293002224101000
洱源县档案局部门2017年度部门决算
第一部分 洱源县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洱源县档案局概况
一、主要职能
(一)主要职能
档案局主要负责全县立档单位的档案收集、整理、鉴定、销毁、接收、管理工作以及馆藏档案的提供利用和信息资源开发,为社会主义现代化建设服务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1.认真开展好“两学一做”活动,加强干部职工教育。
2.建立健全各种档案规章制度。
3.加大培训力度,进一步加强档案干部队伍业务素质。 依法治档,着力推进档案工作规范化管理认定工作。
4.全力抓好档案馆建设项目工作。
5.加强档案征集工作,更换修复馆藏目录库。
6.加强业务监督指导,开展档案规范化管理认定办法工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入洱源县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:
1.洱源县档案局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县档案局部门2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县档案局部门2017年度收入合计538.3万元。其中:财政拨款收入538.3万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:增加75.41%,主要原因分析:项目资金增加。
二、支出决算情况说明
洱源县档案局部门2017年度支出合计453.11万元。其中:基本支出108.3万元,占总支出的23.9%;项目支出344.81万元,占总支出的76.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:减少15.69%,主要原因分析:项目资金支出减少。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障洱源县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.3万元。与上年对比:增加4.26%,主要原因分析:人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44%。(人均人员经费支出10.57万元,人均公用经费支出0.26万元。)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障洱源县档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出344.81万元。与上年对比:减少20.47%,主要原因分析:项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:主要用于洱源县综合档案馆建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出453.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:减少15.69%,主要原因分析:项目资金支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出431.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.3%。主要用于人员经费支出,洱源县综合档案馆项目建设支出;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出12.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位养老保险和遗属补助;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.26万元,完成预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公用经费减少,接待减少,平时节约开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加-0.36万元,增长-58.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加-0.36万元,增长-58.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公用经费减少,接待减少,平时节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.26万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中:
国内接待费支出0.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州领导来检查洱源县综合档案馆项目建设和检查档案工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
洱源县档案局部门2017年机关运行经费支出0万元,
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,洱源县档案局部门资产总额1,289.95万元,其中,流动资产114.64万元,固定资产38.79万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,136.52万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加402.15万元,其中固定资产增加/减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。本年资产总额增加402.15万元,主要是档案馆在建工程支出增加。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
减:累计折旧及减值准备
对外投资/有价证券
无形资产
减:累计摊销
其他资产
小计
房屋
车辆
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
合计
1
1289.95
114.64
38.79
13.00
0.00
0.00
25.79
0.00
##
0.00
0.00
0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计9.9万元,其中:货物采购支出9.9万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。
2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0万元。
(四)绩效自评信息情况
部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。
(五)其他重要事项情况说明
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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