监督索引号53293000534801000
洱源县交通运输局2019年度部门决算公开
目录
第一部分 洱源县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 洱源县交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,根据全县经济社会发展需要,拟订全县交通运输建设近期和远景规划,承担综合运输体系的规划协调工作,综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划,协助做好邮政管理有关工作;指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。
2、拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政许可审批工作;负责路政管理,依法保护公路路产路权;负责渔船检验和监督管理。
4、负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任,在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时,对所属公路进行抢险保通工作。
5、承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。
6、负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作;依法组织和参与有关事故调查处理工作;组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作;负责公路路网运行监测和协调,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7、负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理,加强交通系统职工的思想政治工作,抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作;负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。
8、负责交通战备管理工作;规划县内国防交通网路布局、编制与指导实施国防交通建设计划;拟订全县国防交通保障计划;承办上级国防交通主管机构其他职责。
9、完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
重点项目建设顺利推进,农村公路项目稳步实施,养护大中修等项目快速推进,路政管理和治理超限超载扎实开展,道路水路安全运输平稳有序,道路水路运输、工程建设安全生产平稳有序,挂钩帮扶工作扎实开展,党建和党风廉政建设深入开展, 提案建议认真办理落实。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入洱源县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县交通运输局2019年末实有人员编制33人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员20人(含参公管理事业人员0)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县交通运输局2019年度收入合计7873.81万元。其中:财政拨款收入7873.81万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少163.21万元,下降2.03%,主要原因一是洱源县交通运政管理所2018年纳入县级交通系统决算,2019年纳入州级财政,二是各年度实施项目不同,下达资金发生变化。
二、支出决算情况说明
洱源县交通运输局2019年度支出合计9830.21万元。其中:基本支出396.57万元,占总支出的4%;项目支出9433.64万元,占总支出的96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少498.23万元,下降4.74%,主要原因是本年项目资金支出中含了一部分上年度续建项目资金支出,以及2019年洱源县运政管理所纳入州级系统决算。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出396.57万元。与上年对比减少359.01万元,下降47.51%,主要原因2019年洱源县运政管理所纳入州级系统决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.83%,人均工资为11.38万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.17%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障洱源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9433.64万元。上年度项目支出为9,572.86万元,与上年对比减少139.22万元,下降1.45%,主要原因是近年来我单位承担国省干道改造、农村通村油路建设、养护大中修等项目,2018年脱贫攻坚项目任务重,实施了邓凤公路、牛沙公路改造工程、库外公路项目、撤并建制村项目、直过民族地区项目、扶贫村组道路项目等项目,2019年重点实施计划投资3581万元的县乡道安防工程355.3公里,实施扶贫村组公路拓宽3个项目共31公里,实施计划投资4600万元的扶贫村组道路硬化项目52.5公里等,2019年项目建设资金较上年有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出9102.06万元,占本年支出合计的71.57%。与上年对比增加了3619.26万,增加66.01%,主要原因是近年来我单位承担国省干道改造、农村通村油路建设、养护大中修等项目,项目建设周期长,部分资金结转下年使用,本年项目资金支出中含了一部分上年度续建项目资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游与传媒支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8社会保障和就业支出44.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,主要用于行政单位离退休0.42万元,单位基本养老保险44.25万元。
9.卫生健康支出35.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,主要用于行政人员医疗支出10.58万元,事业人员医疗补助13.01万元,公务员医疗补助11.82万元。
10.节能环保支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水支出3506.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.52%,主要用于农村道路建设302万,农村基础设施建设3204.32万元。
13.交通运输支出5515.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.59%。主要用于公路水路运输支出2672.65万元,成品油价格改革对交通运输补贴359.59万元,车辆购置税用于农村公路建设支出2483.42万元。
14.资源勘探信息等支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治与应急管理支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.8万元,支出决算为1.76万元,完成预算的11.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元,完成预算的8.51%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的62.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我局严格落实中央八项规定,厉行节约,压缩开支;二是我局在做决算报表时错把公务用车购置及运行费预算1.4万写成14万,故造成决算数小于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元,下降38.46%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元,下降20.75%;公务接待费支出决算减少0.77万元,下降60.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年洱源县交通运政管理所纳入州级财政决算,且我局严格贯彻中央八项规定,严格按公务标准接待,故“三公”经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.26万元,占71.59%;公务接待费支出0.5万元,占28.41%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.5万元。其中:
国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次197人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展日常工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
洱源县交通运输局2019年机关运行经费支出20.52万元,2018年机关运行经费支出45.31万元,与上年对比减24.79万元,主要原因一是2019年交通运政管理所纳入州级财政预算,二是我局严格落实中央八项规定,严格控制公务接待。部门机关运行经费主要用于办公费2.1万元,水电费0.52万元,邮电费0.13万元,差旅费2.68万元,培训费0.25万元,接待费0.51万元,劳务费0.14万元,工会经费3.93万元,公务用车运行费1.26万元,其他交通费用8.6万元,其他商品和服务支出0.4万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,洱源县交通运输局资产总额45212.62万元,其中,流动资产24257.59万元,固定资产181.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程20696.91万元,无形资产76.87万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13117.58万元,其中流动资产增加5273.2万元,固定资产减少595.85万元,在建工程增加8363.36万元,无形资产增加76.87万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
45212.62 |
24257.59 |
181.25 |
172.05 |
3.2 |
0.00 |
6 |
0.00 |
20696.91 |
76.87 |
0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额1.41万元,其中:政府采购货物支出1.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我局2019年部门预算项目支出为公路养护资金100万元,绩效目标是对全县农村公路1343.299公里各镇乡村委会急需解决的出行难公路维修工程,加快2018年洱源县危桥改造工程扫尾,以及做好2019年洱源县水毁抢险保通工程等,加强日常养护,方便沿线群众生产生活,促进当地经济发展,形成项目区、县、乡、村道路网,提升路网结构,确保雨季全县农村公路的安全畅通,为人民群众出行提供服务。
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293000534801111
附件:洱源县交通运输局2019年度决算公开表20200826032846326