洱源县乔后镇卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分洱源县乔后镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分洱源县乔后镇卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
洱源县乔后镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务,以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务,向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人,并受县级卫生计生行政部门委托,承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。
2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。
3.负责辖区内疫情防控工作,进行新冠疫苗接种。
4.提高信息化水平,提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体,使内部运营管理平台系统之间相互衔接,数据资源整合和互联互通,为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。
5.加强内控制度建设,内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状,提高全员执行制度和重视内控的意识,不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入洱源县乔后镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县乔后镇卫生院2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县乔后镇卫生院2020年度收入合计891.79万元。其中:财政拨款收入530.49万元,占总收入的59.49%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入360.19万元,占总收入的40.39%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.11万元,占总收入的0.12%。与上年对比增加208.30万元,增长30.48%,主要原因为本年门诊诊疗人次增加,事业收入增加,财政项目拨款增加偿还民营企业中小企业145.5万元,公卫项目资金(含疫情防控)拨款增加。
二、支出决算情况说明
洱源县乔后镇卫生院2020年度支出合计680.56万元。其中:基本支出602.24万元,占总支出的88.49%;项目支出78.32万元,占总支出的11.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少26.82万元,下降3.79%,主要原因为2020年人员调出,薪资政策变动调整(新增奖励性补贴),人员基本支出减少;乡医补助、家签项目经费、基药补助、第四季度公卫经费等部分项目考核未结束,资金未结算,形成结转。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障洱源县乔后镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602.24万元。与上年对比减少47.06万元,下降7.25%,主要原因为2020年人员调出,薪资政策变动调整(新增奖励性补贴),人员基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.23万元,占基本支出的48.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.01万元,占基本支出的51.48%。人均人员经费11.24万元,人均公用经费11.92万元,人均基本支出23.16万元。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障洱源县乔后镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出78.32万元。与上年对比增加20.24万元,增长34.85%,主要原因为受新冠肺炎疫情影响,疫情防控的项目支出增加;2019年下半年乡医补助、基药补助、2019年第四季度基本公共卫生服务项目经费在2020年兑付。具体项目开支及开展工作情况:
1.拴心留人政策项目州级补助支出0.63万元;2.村卫生室基本药物制度中央补助资金支出6.10万元;3.卫生院基本药物制度中央补助资支出25.31万元;4.乡村医生省、州、县三级补助支出9.26万元;5.基本公共卫生服务项目省级、中央补助支出29.36万元;6.2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目支出0.59万元;7.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省、州、县级补助支出7.00万元;8.全科医生特色岗位项目省级补助0.07万元。各项目按实施进度顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县乔后镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出321.98万元,占本年支出合计的47.31%。与上年对比减少24.65万元,下降7.11%,主要原因为2020年人员调出,薪资政策变动调整(新增奖励性补贴),人员基本支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出29.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险、职业年金单位补助支出。具体项目开支及开展工作情况:事业单位离退休支出1.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出27.76万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.71万元。
9.卫生健康(类)支出292.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况:其他卫生健康管理事务支出0.63万元,乡镇卫生院支出154.34万元,其他基层医疗卫生机构支出39.72万元;基本公共卫生服务支出29.36万元;重大公共卫生服务支出0.59万元;其他公共卫生支出1.00万元;计划生育服务支出32.66万元,事业单位医疗支出17.61万元,公务员医疗补助支出9.32万元,其他医疗救助支出3.79万元;其他卫生健康支出3.22万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县乔后镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。原因是我单位无“三公”经费预算,2020年度未发生“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。原因是我单位无“三公”经费预算,2020年度未发生“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
洱源县乔后镇卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元,我单位2020年机关运行经费支出与上年一致,无增减变动。原因是我单位是事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,洱源县乔后镇卫生院资产总额1614.19万元,其中,流动资产470.75万元,固定资产1143.44万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加137.26万元,其中固定资产减少44.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1614.19 |
470.75 |
1143.44 |
1080.14 |
4.16 |
0 |
59.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据2020年度预算绩效管理目标要求,对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行,切实做到预算控制和专款专用,未出现挪用和改变资金用途的情况,综合绩效评价较好。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、纳入财政专户管理情况
洱源县乔后镇卫生院2020年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。