洱源县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:01525110A/2024-00126
  • 发文机关:洱源县农业农村局

洱源县种子管理工作站2023年度部门决算

发布时间:2024-08-19   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293001132600701000

洱源县种子管理工作站2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要行使我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场管理的职能。依法履行种子行政许可、品种管理。全面负责农作物种子救灾备荒种子储备管理,组织处理种子质量纠纷,田间现场鉴定,组织开展技术人员培训工作,开展种子信息统计、分析及信息服务等工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年度重点加强我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场监管。确保种子质量安全。完成省级农业发展种植业结构调整项目。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:站长室2人、办公室2人、品种管理室2人、质量管理室3人、行业管理室3人、市场管理室5人。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

洱源县种子管理工作站作为二级预算单位纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县种子管理工作站2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员17年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆0,超编0。差异原因为:我单位车辆达到报废年限被强制报废,报废后没有经费购买新车,所以存在车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件)

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县种子管理工作站2023年度收入合计4357765.40元。其中:财政拨款收入4357765.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年相比,收入合计增加1724078.04元,增长65.46%。其中:财政拨款收入增加1724078.04元,增长65.46%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年实施种植业结构调整项目经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县种子管理工作站2023年度支出合计4357765.40元。其中:基本支出2572092.40,占总支出的59.02%项目支出1785673.00,占总支出的40.98%上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1624262.04元,增长59.42%。其中:基本支出减少154310.96元,下降5.66%;项目支出增加1778573.00元,增长25050.32%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是2023年养老保险及绩效工资减少,导致基本支出减少;2023年实施种植业结构调整项目支出增加,导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障洱源县种子管理工作站单位机构正常运转的日常支出2572092.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2491751.76元,占基本支出的96.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80340.64元,占基本支出的3.12%。人均公用经费支出4725.92元。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障洱源县种子管理工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1785673.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.洱源流域种植业结构调整项目经费1785673.00元,主要用于洱海流域5镇乡种植业结构调整11150亩水溶肥补助,按项目实施要求全面完成工作,并且通过项目验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出4357765.40,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1624262.04元,增长59.42%,主要原因是:2023年实施种植业结构调整项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出167353.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%主要用于机关事业单位养老保险费支出 163129.60、遗属补助4224.00元。

9.卫生健康(类)支出221126.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出137751.72元、公务员医疗补助78436.48元、其他行政事业单位医疗支出4937.82元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出3773637.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%主要用于:工资福利支出1907624.14元。其中:基本工资支出835236.00元、津贴补贴支出118050.00元、奖金支出122050.00元、绩效工资支出826500.00元、其他社会保障缴费(失业保险)5788.14元。

商品和福利支出80340.64元。其中:办公费24225.44元、水937.56元、电费807.04元、邮电费1539.96元、差旅费22300.00元、工会经费30530.64元。

对个人和家庭补助支出1785673.00元。其中:种植业结构调整项目水溶肥补助支出1785673.00

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出195648.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%主要用于支付住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例公务接待费支出年预算为3000.00元,决算为0.00元,完成年初算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实中央八项规定,厉行节约,压缩开支,全年没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加的主要原因是我单位严格落实中央八项规定,厉行节约,压缩开支,全年没有“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县种子管理工作站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县种子管理工作站2023度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元,与上年相比,增加0.00元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,洱源县种子管理工作站资产总额877085.25元,其中,流动资产875286.76元,固定资产1798.49元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少40113.76元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评工作,评价结果显示,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好,项目实施效益比较显著,社会效益可持续影响明显,服务对象满意度较好。通过单位绩效自评工作的开展,增强资金绩效管理意识。

单位绩效自评情况详见附表13

五、纳入财政专户管理情况

洱源县种子管理工作站2023年缴入财政专户管理资金0.00元,其中:缴入本级财政专户0.00元,缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县种子管理站2023年决算公开表

监督索引号53293001132600701111