洱源县人民政府

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  • 发文机关:洱源县教育体育局

洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-03-11   浏览次数:   【字体:

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洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算编制说明

目录

第一部分洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分洱源县玉湖第二初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 洱源县玉湖第二初级中学主要职责是负责学校教育日常管理工作,按照《中华人民共和国义务教育法》,实施九年义务教育。

2.根据全县教育体育人才队伍建设规划,拟订我校教育体育人才队伍建设规划;组织教育体育人才队伍建设工作。

3.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4.统筹我校的安全稳定工作,指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

5.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想;指导学校民主管理,依法维护教职工的合法权益。

6.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:校长办公室、政教处、教务处、财务室、总务处党支部办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校义务教育薄弱环节改造项目建设。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理,实施分层教学,因材施教,提高教学质量;修订完善各种奖惩制度和考核方案,充分发挥激励机制的作用。

3.进一步办好“学校体育运动会”和“校园文化节”等。通过群众性文体活动的广泛开展,丰富师生课余生活,健全学生心智,发展学生的技能,增强学生的体魄。

4.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善教育学校办学条件,注重内涵发展,着力抓实控辍保学工作,优化教师队伍,强化教师培养培训力度,全面提升教师队伍整体素质,提高办学质量,努力向义务教育优质均衡迈进,保障适龄学生“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学,着力提升办学理念,完善学校治理结构,健全制度体系,形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制113人,其中:行政编制0人,事业编制113人,工勤人员编制0特岗教师2。在职实有113人,其中:财政全额保障113人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入24649125.97元,其中:本年收入20787441.36元,上年结转收入3861684.61元。本年收入中,一般公共预算20787441.36元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数对比增加4770025.97元,增长24.00.00%,主要原因是:2024年无上年结转结余,本年有3861684.61社保费缴纳增加

(二)财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入24649125.97元,其中:本年收入20787441.36元,上年结转收入3861684.61元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20787441.36元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加908341.36元,增长4.57%,主要原因是:社保费缴纳增加

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出24649125.97元。财政拨款安排支出24649125.97元,其中:基本支出20787441.36元,与上年预算数对比增加908341.36元,增长4.57%,主要原因是社保费缴纳增加;项目支出3861684.61元,与上年预算数对比增加3861684.61元,增长(下降)100.00%,主要原因是:2024年无上年结转结余,本年有3861684.61元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出”19477287.97元,主要用于单位教师工资支出、营养餐从业人员工资发放、商品服务支出、工会经费等。

2.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出”133600.00元,主要用于单位按实际情况实施项目支出等。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2026128.00元,主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”1065039.00元,主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”521925.00元,主要用于缴交在职职工公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”25598.00元,主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”1399548.00元,主要用于在职职工公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2025年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年预算数对比增加0元,增长(下降)0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数对比增加0元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2025年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

单位2025年公务接待费预算为0.00元,与上年预算数对比增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2025公务用车购置及运行维护费预算为0元,与上年预算数对比增加0元,增长0.00%。其中:公务用车购置费预算0元,与上年预算数对比增加0元,增长0.00%;公务用车运行维护费预算0元,与上年预算数对比增加0元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有10个,分别是:2024年义务教育学生营养改善计划第一批中央直达资金项目、2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目、2024年义务教育学生营养改善计划第二批中央直达资金项目、2024年义务教育学校公用经费省级直达资金项目、2024年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目、2024年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级资金项目、下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助第二批州级资金项目、2024年义务教育课后服务省对下资金项目、2024年农村义务教育学生营养改善计划运行经费州级专项资金项目2024年基本支出中公用经费支出项目。项目绩效目标具体为:

项目12024年义务教育学生营养改善计划第一批中央直达资金项目1463373.00元。

绩效目标:用于农村义务教育学生营养改善

项目22024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目610975.00元。

绩效目标:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

项目32024年义务教育学生营养改善计划第二批中央直达资金项目141000.00元。

绩效目标:用于农村义务教育学生营养改善。

项目42024年义务教育学校公用经费省级直达资金项目254276.00元。

绩效目标学校保障教育教学工作正常运转的经费支出

项目52024年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目146600.00元。

绩效目标:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

项目62024年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级资金项目631900.00元。

绩效目标:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

项目7:下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助第二批州级资金项目40000.00元。

绩效目标:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

项目82024年义务教育课后服务省对下资金项目133600.00元。

绩效目标:用于支付教职工课后服务费。

项目92024年农村义务教育学生营养改善计划运行经费州级专项资金项目16400.00元。

绩效目标:用于农村义务教育学生营养改善。

项目102024年基本支出中公用经费支出项目423560.61元。

绩效目标:学校保障教育教学工作正常运转的经费支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增0元。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,部门资产总额468165.22元,其中,流动资产4663027.76元,固定资产26137.46元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加63564.79元,其中固定资产减少10624.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

第二部分 洱源县玉湖第二初级中学部门2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目

二、立项依据

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央直达资金

三、项目实施单位

洱源县玉湖第二初级中学

四、项目基本概况

用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

五、项目实施内容

用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

六、资金安排情况

用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,全面覆盖建档立卡户。

七、项目实施计划

用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

八、项目实施成效

用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,对家庭经济困难学生提供一定经济支持。

第三部分洱源县玉湖第二初级中学部门2025年部门预算表

(详见附件)

附件:洱源县玉湖第二初级中学部门预算公开样表20250311031045692

监督索引号53293002236001700111